মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

 

 

ইউপি ফরম-১

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

১৩ নং লাবসা ইউনিয়ন পরিষদ, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের (খসড়া) বাজেট

 

প্রাপ্তি

পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩

ক) নিজস্ব উৎস

 

 

 

১। জের

৩০,০০০/

৩০,০০০/-

    ১,৬২০/৩৫

            ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস

 

 

 

২। বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (৭%)

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

    ১,৭৮,০৬৮/-

৩। ব্যবসা, পেশা, বানিজ্য ও জীবিকা বৃত্তির উপর কর

১০,০০০/-

১০,০০০/-

 

৪। বিজ্ঞাপনের উপর কর

৫,০০০/-

১,০০০/-

 

৫। বিনোদন কর/ বকেয়া কর

৪৭,০০০/-

৭৬,০০০/-

 

ক) সিনেমার উপর কর

 

 

 

খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর

 

 

 

৬। যানবহনের উপর কর ও লাইসেন্স ফি (মোটরযান ব্যতীত)

৫,০০০/-

৫,০০০/-

 

৭। মেলা, কৃষি প্রদর্শনী এবং বানিজ্য প্রদর্শনীর উপর কর

 

 

 

৮। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স

৪০,০০০/-

৩৬,০০০/-

   ২৯,০০০/-

৯। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

 

 

 

            ক) হাট-বাজারে হতে আয়

৬,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

 

            খ) ফেরী/খেয়া ঘাট

 

 

 

            গ) জলমহল হতে আয়

 

 

 

            ঘ) খোয়াড়

২,০০০/-

২,০০০/-

   

            ঙ) বিবিধ

 

 

    ৩,৭৫৫/৮১

            চ)

 

 

 

            ছ)

 

 

 

            জ)

 

 

 

            ঝ)

 

 

 

            ঞ)

 

 

 

            ট)

 

 

 

১০। গ্রাম আদালত

৫০০/-

৩০০/-

 

১১। শিশু অধিকার বাসত্মবয়ন বাবদপ্রাপ্ত

৬৮,৩১৫/

 

 

১২। সনদ পত্র সমূহ হতে আয়

৫,০০০/-

৩,০০০/-

 

১৩। সম্পত্তি হতে আয়/

 

 

 

১৪। বিগত অর্থ বছর সমূহের বিনিয়োগকৃত ঘূর্ণয়মান অর্থ

 

 

 

১৫। ঘূর্ণায়মান অর্থ বিনিয়োগের সার্ভিস চার্জ

 

 

 

 

 

 

প্রাপ্তি

পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩

খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

১। উন্নয়ন খাত (এডিপি) উপজেলা হইতে

 

 

 

 

১। কৃষি ও ÿুদ্র সেচ

 

 

 

 

ক)

কৃষি ও সেচ

৩,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

 

খ)

মৎস্য ও পশু সম্পদ

 

 

 

 

গ)

ÿুদ্র ও কুটির শিল্প

 

 

 

 

২। বস্ত্তগত অবকাঠামো

 

 

 

 

ক)

পরিবহন ও যোগাযোগ

৬,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

 

 

খ)

গৃহনির্মাণ ও বস্ত্তগত অবকাঠামো

 

 

 

 

গ)

জনস্বাস্থ্য/ স্যানিটেশন

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

 

৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

 

 

 

 

ক)

শিক্ষার উন্নয়ন

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

 

খ)

স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যান

 

 

 

 

গ)

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

 

 

 

 

ঘ)

বিবিধ/ এলজিইডি শ্রমিকের মজুরী প্রদান

 

 

 

২। সংস্থাপন (সরকারী অনুদান)

 

 

 

 

ক)

চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

 

খ)

সেক্রেটারীর বেতন ও উৎসব ভাতাদী

২,৩৩,৫৪৬/-

২,০৪,০১৭/-

১৮৯,৩০৩/-       

 

গ)

দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ও উৎসব ভাতাদী

২,৬৮,৮০০/-

২,৬৮,৮০০/-

২,৪২,২০০/-       -

৩। অন্যান্য

 

 

 

 

ক)

১% ভূমি হসত্মামত্মর কর

৮,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

 

 

খ)

কাবিখা/ কাবিটা

১৫,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

 

গ)

 

 

 

 

 

ঘ)

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

৩০,০০,০০০/-

৩০,০০,০০০/-

 

 

ঙ)

সরকার কর্তৃক থোক বরাদ্দ/দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

৫,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

 

 

চ)

এলজি এসপি - ২

২০,০০,০০০/-

২০,০০,০০০/-

১৪,০৫,৯৮৩/-

 

ছ)

টি. আর

১০,০০,০০০/-

৮,০০,০০০/-

 

 

জ)

ভিজিডি ও ভিজিএফ (খাদ্য শষ্য বিতরন)

৪০,০০,০০০/-

৩৫,০০,০০০/-

 

গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

 

 

 

 

ক)

উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত টাকা, ইউপি কর্মচারীদের বেতন

 

 

 

 

খ)

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা রক্ষনাবেক্ষন খাতে

 

 

৫,৪২,৮০০/-

 

গ)

দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী

৩,৬০,১৫২/-

৩,৬০,১৫২/-

 

 

ঘ)

হাইসাওয়া কর্মসূচী

৯৮,২৩,০০০/-

৫০,৭৫,০০০/-

 

সর্বমোট -

২,৫৮,৫৪,০১৩/-

১,৯০,২৬,৯৬৯/

২৭,৪৮,৪৩০/১৬

           

 

ব্যয়

পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩

ক)

 রাজস্ব

 

 

 

১।

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা

৪২,০০০/-

৪২,০০০/-

২,৭১,৪০০/-

 

খ) সদস্যদের সম্মানী ভাতা

          ২,৮৮,০০০/-

         ২,৮৮,০০০/-

 

 

গ) সচিবের বেতন ও উৎসব ভাতা

২,৩৩,৫৪৬/-

২,০৪০১৭/-

     ১,৮৯,৩০৩/-

 

ঘ) গ্রাম পুলিশের বেতন ও উৎসব ভাতা

২,৬৮,৮০০/-

২,৬৮,৮০০/-

    ২,৪২,২০০/-

 

ঙ) চেয়ারম্যানের জ্বালানী খরচ

৮,৪০০/-

৮,৪০০/-

        ৮,৪০০/-

 

চ) ট্রাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ১৫%

৩৭,০ ৫০/-

৪১,৪০০/-

    ২৬,৭১০/২০

২। আনুষাঙ্গিক (ইউপির নিজস্ব আয় হতে)

 

 

 

 

ক) ষ্টেশনারী

১৪,০০০/-

১০,০০০/-

   ১২,৯৭০/-

 

খ) বিবিধ

 

 

 

 

১। বিদ্যুৎ বিল

১৫,০০০/-

১৪,৬০০/-

   ১১,৯৩৭/-

 

২। টেলিফোন বিল

 

 

 

 

৩। খবরের কাগজ

 

 

 

 

৪। আপ্যায়ন বিল

 

 

 

 

৫। দরিদ্রদের সাহায্য

২,০০০/-

১,০০০/-

 

 

৬। অফিসের আসবাবপত্র ক্রয়

 

 

 

 

৭। জাতীয় উৎসব

৩,০০০/-

১৫,০০/-

 

 

৮। খেলাধূলা

২,০০০/-

১,০০০/-

 

 

৯। জমির খাজনা

৫০০/-

৫০০/-

 

 

১০। ঝাড়ুদারের বেতন

 

 

 

 

১১। রাত্রিকালীন পাহারা বাবদ খরচ

 

 

 

 

১২। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বকেয়া সম্মানী ভাতা

৪৪,১৭৫/-

৯৬,০০০/-

 

 

১৩। চেয়ারম্যানের ভ্রমন ভাতা

 

 

 

 

১৪। দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী

৩,৬০,১৫২/-

৩,৬০,১৫২/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। উন্নয়ন (ইউপির নিজস্ব আয় হতে) ২৫%

 

 

 

 

ক) স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং-সস্নাব সরবরাহ

১০,০০০/

 

 

 

খ) বৃক্ষরোপন

৫,০৭৫/

 

 

 

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩

 

গ) অফিসভবন রক্ষনাবেক্ষন

 

 

 

 

ঘ) রাসত্মা রক্ষনাবেক্ষন/নিজেস্ব আয় থেকে

৫,০৫,৯৩৮/

৮০,৩২৫/-

২৮,০০০/-

 

ঙ) নলকূপ স্থাপন

 

 

 

 

চ) কালভার্ট তৈরী

 

 

 

 

ছ) বিবিধ/ ভিজিডি পরিবহন

 

 

৩,৭৫৫/৮১

 

জ)  শিশু অধিকার বাসত্মবয়ন

৭৩,৩১৫/

৪,০০০/-

 

 

জ) বিগত বছর সমূহের ঘূর্ণয়মান তহবিলে প্রকল্প সমূহ

 

 

 

 

১। এলজিইডি প্রকল্পের শ্রমিকদের মুজুরী

 

 

 

 

২।

 

 

 

 

৩। অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী

৩০,০০,০০০/

৩০,০০,০০০/-

 

 

৪।

 

 

 

 

৫।

 

 

 

 

৬।

 

 

 

 

৭।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪।

উন্নয়ন খাত (এডিপি) উপজেলা হইতে

 

 

 

 

১। কৃষি ও ÿুদ্র সেচ

 

 

 

 

ক)

কৃষি ও সেচ

৩,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

 

খ)

মৎস্য ও পশু সম্পদ

 

 

 

 

গ)

ÿুদ্র ও কুটির শিল্প

 

 

 

 

২। বস্ত্তগত অবকাঠামো

 

 

 

 

ক)

পরিবহন ও যোগাযোগ

৬,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

 

 

খ)

গৃহনির্মাণ ও বস্ত্তগত অবকাঠামো

 

 

 

 

গ)

জনস্বাস্থ্য/ স্যানিটেশন

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

 

৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

 

 

 

 

ক)

শিÿার উন্নয়ন

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

 

খ)

স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যান

 

 

 

 

গ)

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

 

 

 

 

ঘ)

বিবিধ ১% অর্থ ব্যয়

৮,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

 

        

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩

৫।

অন্যান্য

 

 

 

 

ক) কাবিখা/ কাবিটা

১৫,০০,০০০/

১০,০০,০০০/-

 

 

১) রাসত্মা সংষ্কার

 

৫,০০,০০০/-

৫,৪২,৮০০/-

 

২)

 

      

 

 

৩)

 

 

 

 

৪) ভিজিডি ও ভিজিএফ (খাদ্য শষ্য বিতরণ)

৪০,০০,০০০/

৩৫,০০,০০০/-

 

 

৫)

 

 

 

৬।

১। এলজিইডির কাজের বিনিময়ে টাকা

 

 

 

 

১) শ্রমিকদের মুজুরী প্রদান

 

 

 

 

২) ব্যাংক সার্ভিস চার্জ

 

 

 

 

৩)

 

 

 

৭।

টি.আর

১০,০০,০০০/

৮,০০,০০০/-

 

 

 

 

 

 

৮।

থোক বরাদ্দ

 

 

 

 

১। এলজিএসপি ২

২০,০০,০০০/-

২০,০০,০০০/-

১৪,০৫,৯৩৮/-

 

২। এলআইসি

 

 

 

 

৩। বিশেষ থোক

৫,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

 

 

৪। হাইসাওয়া সি ও দের বেতন ওযাতয়াত

৩,৫১,০০০/

 

 

 

৫। অফিস ব্যবস্থাপনা

৭২,০০০/

 

 

 

৬। প্রশিক্ষন বাবদ

১,৫০,০০০/

 

 

 

৭। নুতন ল্যাট্রিন নির্মান  ০২ টি      

৯,০০,০০০/

৮,০০,০০০/-

 

 

৮। ল্যাট্রিন সংস্কার  ০৯ টি      

১৩,৫০,০০০/

 

 

 

৯। গভীর নলকূপ স্থাপন (১০০টিX৭০,০০০/-)

৭০,০০,০০০/-

৩৩,৭৫,০০০/-

 

 

১০। টেষ্ট বোরিং           

 

৯,০০,০০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯।

অন্যান্য

 

 

 

 

ক) নিরীক্ষা ব্যয়

 

 

 

 

খ) অন্যান্য

 

 

    ৩,০৭০/-

 

মোট ব্যয়

২,৫৭,৩৫,৯৫১/-

১,৮৯,৯৬,৬৯৪/-

২৭,৪৬,৫২৯/০১

১০।

উদ্বৃত্ত টাকার পরিমান

১,১৮,০৬২/

৩০,২৭৫/-

     ১,৯০১/১৫

 

সর্বমোট টাকার পরিমান

২,৫৮,৫৪,০১৩/-

১,৯০,২৬,৯৬৯/-

২৭,৪৮,৪৩০/১৬

ছবি



Share with :

Facebook Twitter